- Секция "Коммерческие организации"
Глобальные изменения в НК РФ. Применяем новые нормы 2025 года на практике.Лектор Смирнова Татьяна СтепановнаПрограмма:
1.Налоговое администрирование: особые полномочия Правительства в области налогообложения, новые документы о постановке на учет, изменения в обязанностях и правах налогоплательщиков и налоговых органов, расчет пени, отсрочка, рассрочка, изменения в требовании на уплату налогов, оптимизация нулевых деклараций, новые критерии по налоговому мониторингу, уголовная ответственность за «бумажный» НДС, Зарплатные комиссии, внеплановые проверки и профилактические визиты и др. изменения.
2.НДС: Практическое применение основных изменений в исчислении налога в 2025г. - Новые разъяснения Минфина России и ФНС России по вопросам исчисления и уплаты НДС.
- Как работать в 2025г. с малым бизнесом на УСН с НДС: условия договоров, счета- фактуры, проверка применяемых ставок и проявление должной осмотрительности.
- Порядок подтверждения льготируемых операций.
Налоговая база по НДС в различных хозяйственных ситуациях. - Момент определения налоговой базы.
- Понятие «отгрузка товаров, выполнение работ, оказание услуг» для целей исчисления НДС.
- Получение авансов, обеспечительных платежей, залога, штрафных санкций. Передача прав и безвозмездная передача.
- В каких случаях такая передача не облагается НДС?
- Арендные отношения.
- Изменение цены договора, получение премий, бонусов.
- Выполнение строительно-монтажных работ подрядным и хозяйственным способами.
- Расчёты по оплате товаров (работ, услуг), в т.ч. в иностранной валюте и условных единицах.
Вычеты НДС: сложные случаи.- Условия предоставления налоговых вычетов (общие и специальные).
- Возникновение права на налоговые вычеты (период, отражение, документирование).
- Применение вычетов в отдельных хозяйственных ситуациях.
- НДС в чеке ККТ.
- Раздельный учет по налогу, правило 5%.
Восстановление НДС: основания и особенности восстановления НДС, в т.ч. по объектам недвижимости, при передаче в УК, при смене налогового режима, при перечислении авансов поставщикам, при ликвидации и списании товаров, в т.ч. основных средств; при изменении стоимости ранее принятых на учёт товаров (работ, услуг) и пр.
Особенности обложения НДС при осуществлении экспортно-импортных операций(в т.ч. в страны ЕАЭС).
Транспортировка грузов по России: новые требования НК.
Ввоз товаров из ЕАЭС - особенности заполнения документов для комиссионеров.
- Налоговая декларация по НДС: контрольные соотношения - на что обратить внимание. Камеральная проверка деклараций в системе АСК НДС.
- Уточнённые декларации: право и обязанность налогоплательщика.
- Ошибки, не приводящие к сдаче уточненных деклараций.
- Пояснения по камеральной проверке, льготы и раздельный учет.
- Корректировка в декларации налоговых вычетов и налоговой базы.
3. Налог на прибыль. - Инвестиционные налоговые вычеты (федеральный и региональный): порядок применения, расчет - определяем, какой выгоднее для компании.
- Повышающие коэффициенты к расходам на приобретение исключительных прав, прав на использование российских программ для ЭВМ, на адаптацию и модификацию этих программ и к расходам на НИОКР.
- Особенности учета доходов и расходов.
- Доходы, не учитываемые для налогообложения.
- Выплата дивидендов: что учесть при расчете и выплате.
- Экономическая целесообразность расходов: документальное подтверждение и судебная практика с учетом ст.54.1 НК.
- Отдельные виды расходов: оплата труда и премии к праздникам, модернизация НМА, ремонт, реконструкция, аренда, консультационные услуги, командировки, представительские, обучение, расходы на служебный транспорт, выплаты участникам СВО.
- Расходы на продвижение продукции (товара), проценты по займам.
- Камеральная проверка декларации.
- Что ответить инспекции на запросы по налогу на прибыль.
- Судебная практика по налогу на прибыль: какие важные решения ВС и КС помогут компании решить сложные вопросы в исчислении налога.
4.Имущественные налоги в расходах по налогу на прибыль исчисляем по правилам 2025г. Движимое и недвижимое имущество – новый поворот в судебной практике. Важные разъяснения ФНС об искусственном разделении объектов ОС.
5.НДФЛ. - Прогрессивная шкала НДФЛ: изменение ставок.
- Двухуровневая система ставок – для каких доходов можно применять.
- Новые выгодные для заемщика поправки в правила расчета материальной выгоды.
- Стандартные вычеты, необлагаемые выплаты.
- Камеральная проверка 6-НДФЛ.
- Налоговый кешбэк по НДФЛ.
6. Страховые взносы – как применять пониженные тарифы в 2025г.
- Выплаты по ГПД физлицам, ИП и самозанятым.
- Соцпакет для работника.
- Отчетность по взносам, контрольные соотношения и разъяснения ФНС и МФ.
7. Ответы на вопросы участников семинара.Слушателям предлагается заранее задать вопросы, тогда на семинаре вы гарантированно получите ответы